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¿Cómo crear una nota débito/crédito?

En el siguiente instructivo podrá visualizar el paso a paso que se debe realizar para crear notas débito/crédito en nuby.
Este procedimiento le permitirá gestionar de forma correcta los ajustes relacionados con facturación, ya sea para anular parcial o totalmente un valor facturado (nota crédito), o para adicionar valores pendientes por facturar (nota débito).

🔍 Paso 1: Validar el estado de la factura

Antes de crear una nota débito o crédito, es necesario validar que la factura se encuentre en estado "Facturado" y que no esté en estado cliente "Aceptada".

Estado de factura Acción requerida
Pagada Anular el recibo de caja o egreso desde el módulo de contabilidad para cambiar su estado a Facturado.
Aceptada La DIAN no permite ajustes. Deberá realizar la corrección en un periodo posterior.

⚠️ Recuerda: No es posible anular facturas que tengan pagos asociados o que hayan sido aceptadas ante la DIAN.


✍️ Paso 2: Crear nota Débito / Crédito

  1. Dirígete al módulo Tareas comunes.

  2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Notas Débito y Crédito.

  3. Haz clic en el botón "Crear nota Débito/Crédito".

Aquí podrás elegir entre dos tipos de notas:

Tipo de nota Descripción
Vinculante Asociada a una factura existente.
No vinculante No asociada a ninguna factura. Requiere seleccionar un tercero.

✉️ Crear Nota Vinculante

Estas notas están vinculadas a una factura. A continuación, los campos a diligenciar:

Campo Descripción
Tipo de nota Selecciona Débito o Crédito.
Clasificación Elige Vinculante.
Resolución de facturación Selecciona la resolución de la factura referenciada.
Factura de venta Indica la factura a vincular.
Fecha Fecha actual (restringida por normativa DIAN si usas facturación electrónica).
Moneda Selecciona la moneda correspondiente.
Tasa de cambio Aplica si la moneda no es COP.
Observaciones Comentarios generales sobre la nota.
Detalles de la nota Se cargan automáticamente desde la factura.
Totales Se recalculan automáticamente según los datos ingresados.

🗋 Crear Nota No Vinculante

Este tipo de nota no se asocia a ninguna factura, pero requiere seleccionar el tercero relacionado.

Campo Descripción
Tipo de nota Selecciona Débito o Crédito.
Clasificación Selecciona No vinculante.
Relacionado a Selecciona el tercero correspondiente.
Fecha Fecha actual (restringida si usas facturación electrónica).
Moneda Selecciona la moneda.
Tasa de cambio Solo si es diferente a COP.
Observaciones Comentarios generales.
Agregar Llena los campos manualmente y haz clic en "Agregar".
Totales Se actualizan automáticamente al ingresar cada detalle.